Orden de Compra. Nº2111-1846-SE16 "Vendas (2111-114-LE15)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1846-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Vendas (2111-114-LE15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-114-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 372400
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Calendario Junio 2016.
  CALENDARIO Junio 2016
CODIGO INSUMO  MIERCOLES 01 MIERCOLES 08 MIERCOLES 15 MIERCOLES 22 Miercoles 29
2259018003 VENDA GASA 10 X 200 . 2 PL X 1 UD ESTERIL 400 400 400 400 400
2259018000 VENDA GASA 10 X 200  3 PL X 2 Ud est 400 400 400 400 400
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general2000Unidad2259018003 VENDA GASA 10 X 200 . 2 PL X 1 UD ESTERILVENDA GASA 10 X 200 . 2 PL X 1 UD ESTERIL $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general2000Unidad2259018000 VENDA GASA 10 X 200 CM 3 PLX2 UD ESTERILVENDA GASA 10 X 200 CM 3 PLX2 UD ESTERIL $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000
Total Neto $ 1.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.400
TOTAL OC $ 2.332.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.