Orden de Compra. Nº2111-1853-SE23 "Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios prefactura 102 Lic. 2111-129-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1853-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios prefactura 102 Lic. 2111-129-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-129-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2610
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 161614
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Electrycom SpA
Razón Social electrycom spa
R.U.T. 76.356.555-6
Sucursal Constructora Electrycom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadMantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura 102 Lic. 2111-129-LE18. Recarga de bombona de agente limpio novec 1230 350 lbs. (Anexo 5 punto 23)Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura 102 Lic. 2111-129-LE18. Recarga de bombona de agente limpio novec 1230 350 lbs. (Anexo 5 punto 23) $ 850.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.600 $ 850.600
Total Neto $ 850.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.614
TOTAL OC $ 1.012.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.