Orden de Compra. Nº2111-1997-SE24 "DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1997-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-122-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 1120935,4
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos199UnidadDIMERO D ENERO 2024DIMERO D $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos5794UnidadTIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA ENERO 2024TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.491.420 $ 2.491.420
41116105
Reactivos o soluciones químicos5967UnidadTIEMPO DE PROTROMBINA ENERO 2024TIEMPO DE PROTROMBINA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506.140 $ 2.506.140
41116105
Reactivos o soluciones químicos37UnidadFIBRINOGENO ENERO 2024FIBRINOGENO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
41116105
Reactivos o soluciones químicos17UnidadACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO ENERO 2024ACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
Total Neto $ 5.899.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.120.935
TOTAL OC $ 7.020.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.