Orden de Compra. Nº2111-2624-SE16 "SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-2624-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-200-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 675014,52
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Storbox S.A.
Razón Social STORBOX S A
R.U.T. 96.700.620-3
Sucursal Storbox S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131804
Servicios de almacenaje de documentos1Unidad no definidaSERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DEL HUAP. FACTURAS 34064, 34065, 34066 Y 34068, CON ACTAS DE RECEPCIÓN CONFORME.SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DEL HUAP. FACTURAS 34064, 34065, 34066 Y 34068, CON ACTAS DE RECEPCIÓN CONFORME. $ 3.552.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552.708 $ 3.552.708
Total Neto $ 3.552.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.015
TOTAL OC $ 4.227.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.