|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-264-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8641200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A |
|
Razón Social |
GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A
|
|
R.U.T. |
76.219.159-8 |
|
Sucursal |
GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP (Septiembre 2016).
Factura N° 5618 | Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP. |
$ 45.480.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.480.000
|
$ 45.480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.641.200
|
|
$ 54.121.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.