|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-266-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2249964002 - SPRAY HEMOSTATICO LINEA 1 LIC 2111-29-LQ22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-29-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
235600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cencomex S.A. |
|
Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
|
|
R.U.T. |
96.515.660-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cencomex S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados | 2 | Unidad | 2249964002 - SPRAY HEMOSTATICO ( SANGRADOS MASIVOS EN PACIENTES | HEMO-7DISPENSADOR DE AGENTE HEMOSTÁTICO EN POLVO - HEMOSPRAY - HEMO-7
MARCA COOK MEDICAL DESPACHO 24 HRS ENDOSCOPIA |
$ 620.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.240.000
|
$ 1.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.600
|
|
$ 1.475.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.