Orden de Compra. Nº2111-2811-SE16 "SERVICIO DE ASEO MENSUAL, PERÍODO JULIO 2016, FACT"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-2811-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MENSUAL, PERÍODO JULIO 2016, FACT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-184-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN ÚBLICA DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 8641200
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EFCO AMERICA S.A.
Razón Social GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A
R.U.T. 76.219.159-8
Sucursal EFCO AMERICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO MENSUAL, PERÍODO JULIO 2016, FACT.5354, DEL 18.07.2016. Esta OC debe ser aceptada dentro de las 24 horas a partir del envío de ésta, para efecto de pago de la misma. En caso de contar con emisión de factura electrónica, éstas se deben enviar al mail: facturas.huap@redsalud.gob.cl. Recepción que será confirmada vía correo electrónico y el plazo para pago se contabilizará desde la confirmación de recepción del HUAP. En caso contrario de ser manual, debe ser entregada en Oficina de Parte en horario de lunes a viernes de las 9:00 a 16:00 horas. SERVICIO DE ASEO MENSUAL, PERÍODO JULIO 2016, FACT.5354, DEL 18.07.2016. $ 45.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480.000 $ 45.480.000
Total Neto $ 45.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.641.200
TOTAL OC $ 54.121.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.