Orden de Compra. Nº2111-2907-SE19 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE RED SECA, RED HUMEDA Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 2111-129-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-2907-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE RED SECA, RED HUMEDA Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 2111-129-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-129-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8133
Usuario SIGFE Mario Vergara V.
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 290434
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hernan francisco
Razón Social electrycom spa
R.U.T. 76.356.555-6
Sucursal hernan francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE RED SECA, RED HÚMEDA Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. Cotización N° A-07250SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE RED SECA, RED HÚMEDA Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. Cotización N° A-07250 $ 1.528.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.600 $ 1.528.600
Total Neto $ 1.528.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.434
TOTAL OC $ 1.819.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.