|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-3391-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NUTRICION PARENTERAL DESDE 2111-49-LQ19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-49-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
649800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.478.120-k |
|
Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191603
| Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral | 120 | Unidad | SMOFKABIVEN CENTRAL CON
ELECTR 1477ML NUTRICIÓN PARENTERAL
CENTRAL PRELLENADA,
Volumen entre 1200 a 1500 ml,con Bolsa
Fotoprotectora | SMOFKABIVEN CENTRAL CON
ELECTR 1477ML NUTRICIÓN PARENTERAL
CENTRAL PRELLENADA, |
$ 28.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.420.000
|
$ 3.420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 649.800
|
|
$ 4.069.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.