Orden de Compra. Nº2111-3705-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-138-LQ15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-3705-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-138-LQ15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación, ya que situacion de estas facturas fue regularizada mediante OC 2111-3706-SE16
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-138-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Portugal SPA
Razón Social SOCIEDAD DE TRAUMATOLOGIA PORTUGAL SPA
R.U.T. 76.185.102-0
Sucursal Portugal SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1UnidadServicios de Recursos Humanos Técnicos Extrahospitalario para Apoyo de Pabellón del HUAP. Factura N° 3 - 9 - 10.Servicios de Recursos Humanos Técnicos Extrahospitalario para Apoyo de Pabellón del HUAP. $ 27.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.760.000 $ 27.760.000
Total Neto $ 27.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 27.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.