Orden de Compra. Nº2111-3857-SE19 "Mantenimiento Preventivo Programado y Correctivo p"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-3857-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo Programado y Correctivo p
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-123-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días JUSTIFICACION 45 DÍAS Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 122360
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Waldo patricio
Razón Social Servicio técnico Waldo Arévalo
R.U.T. 76.440.238-3
Sucursal Waldo patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295201
Dermátomo o equipos quirúrgicos o accesorios para 1UnidadMantenimiento Preventivo Programado y Correctivo por 24 meses de Dermátomos y Expansores ZIMMER”Mantenimiento Preventivo Programado y Correctivo por 24 meses de Dermátomos y Expansores ZIMMER” $ 644.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000
Total Neto $ 644.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.360
TOTAL OC $ 766.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.