|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-4034-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro e Instalación de Container para MEL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1554437,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
climme |
|
Razón Social |
SOCIEDAD CLIMME INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.474.900-6 |
|
Sucursal |
climme |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | Suministro e Instalación de Container MEL. Cotizacion N° 1070 | Suministro e Instalación de Container MEL. Cotizacion N° 1070 |
$ 8.181.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.181.250
|
$ 8.181.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.181.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.554.438
|
|
$ 9.735.688
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.