Orden de Compra. Nº2111-4082-SE22 "Servicio de cobranza SOAP Abril 2022 Lic. 2111-77-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-4082-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de cobranza SOAP Abril 2022 Lic. 2111-77-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-77-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEROIZA SEGUROS SPA
Razón Social beroiza seguros spa
R.U.T. 76.564.985-4
Sucursal BEROIZA SEGUROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1UnidadServicio de apoyo a la cobranza, mes ABRIL 2022 Factura SOAP N°3830, 4036, 4043, 4136, 4137, 4147, 4148, 4175, 4176, 4179, 4181, 4182, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4219, 4223, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4248, 4249, 4250, 4252, 4253, 4303, 4304, 4309, 4327, 4332, 4340, 4341SOAP Abril 2022 Factura N°3830, 4036, 4043, 4136, 4137, 4147, 4148, 4175, 4176, 4179, 4181, 4182, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4219, 4223, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4248, 4249, 4250, 4252, 4253, 4303, 4304, 4309, 4327, 4332, 4340, 4341 $ 2.664.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664.667 $ 2.664.667
Total Neto $ 2.664.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.664.667

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.