Orden de Compra. Nº2111-4149-SE14 "Conexo Seguros Vehículos SAMU Metropolitano y HUAP"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-4149-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Conexo Seguros Vehículos SAMU Metropolitano y HUAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-212-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 47,22058823516
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Willis Correa Insurance Services SA
Razón Social WILLIS INSURANCE SERVICES S A CORREDORES DE SEGURO
R.U.T. 78.882.050-k
Sucursal Willis Correa Insurance Services SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1Unidad no definidaSERVICIO DE SEGUROS A TERCEROS PARA VEHÍCULOS DEL SAMU METROPOLITANO Y EL HUAP. POR PERÍODO 06/12/2014 AL 06/03/2014 (HORA DE INICIO Y DE TERMINO LAS 12:00)SERVICIO DE SEGUROS A TERCEROS PARA VEHÍCULOS DEL SAMU METROPOLITANO Y EL HUAP. POR PERÍODO 06/12/2014 AL 06/03/2014 (HORA DE INICIO Y DE TERMINO LAS 12:00) UF 248,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 248,5294 UF 248,5294
Total Neto UF 248,5294
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 47,2206
TOTAL OC UF 295,7500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.