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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-437-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3400000378 KIT PROPOFOL 1% 50 ML ANESTESIA ENDOVENOSA desdes 2111-283-LQ23 Linea 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-283-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
243200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 100 | Kit | 3400000378 KIT PARA ANESTESIA ENDOVENOSA PROPOFOL 1% 50ML
DESPACHO TOTAL | TIVA1SPIKE PROPOFOL 1% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN
INYECTABLE 500 MG 50 ML + CAJA TIVA
TWIN, EMPAQUE X 10 F.A., REGISTRO ISP F1594622,
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$ 12.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280.000
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$ 1.280.000
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Total Neto
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$ 1.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.200
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$ 1.523.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.