Orden de Compra. Nº2111-5066-SE21 "250000780 - FILM THERMO TRANSFERENCIA; 2250000787 - MATERIAL BOPP BLANCO CRISTAL 60X60 MM x 15.000x bolsa 2111-202-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-5066-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2021
Nombre de la Orden de Compra 250000780 - FILM THERMO TRANSFERENCIA; 2250000787 - MATERIAL BOPP BLANCO CRISTAL 60X60 MM x 15.000x bolsa 2111-202-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-202-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7133
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011. establece un plazo de 45 días para los Servicio de Salud http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 381597,9
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122410
Película selladora de laboratorio6Bolsa2250000787 - MATERIAL BOPP BLANCO CRISTAL 60X60 MM x 15.000x bolsaCONTRATO POR 24 MESES SUMINISTROS DE INSUMOS PARA MAQUINA ENVASADORA SEGUN DETALLE: MATERIAL BOPP BLANCO / CRISTAL 60 X 60 15.000 UNIDADES CODIGO: 2 OPUSPAC // $ 314.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888.800 $ 1.888.800
41122410
Película selladora de laboratorio3Unidad250000780 - FILM THERMO TRANSFERENCIA FILM THERMO TRANSFERENCIA $ 39.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.610 $ 119.610
Total Neto $ 2.008.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.598
TOTAL OC $ 2.390.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.