Orden de Compra. Nº
2111-5134-SE22
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Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Cotización N°A-08241 Lic. 2111-129-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2111-5134-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Cotización N°A-08241 Lic. 2111-129-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2111-129-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Servicio de salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
271187
Dirección de Envío de la Factura
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Electrycom SpA
Razón Social
electrycom spa
R.U.T.
76.356.555-6
Sucursal
Constructora Electrycom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Cambio de manometros sectores de corte roceadores (Anexo 5 cod. 3) Cotización N°A-08241
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Cambio de manometros sectores de corte roceadores (Anexo 5 cod. 3) Cotización N°A-08241
$ 650.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.500
$ 650.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Cambio de Válvulas sectores de corte roceadores (Anexo 5 cod. 2) Cotización N°A-08241
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Cambio de Válvulas sectores de corte roceadores (Anexo 5 cod. 2) Cotización N°A-08241
$ 265.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.000
$ 265.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
4
Unidad
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Reposición de pintura de cañerías red de rociadores, red húmeda, red seca, red FM200 (Anexo 5 cod. 4) Cotización N°A-08241
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Reposición de pintura de cañerías red de rociadores, red húmeda, red seca, red FM200 (Anexo 5 cod. 4) Cotización N°A-08241
$ 65.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.200
$ 261.200
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Prueba de presión de agua de roceadores (Anexo 5 cod. 5) Cotización N°A-08241
Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Lic. 2111-129-LE18 Prueba de presión de agua de roceadores (Anexo 5 cod. 5) Cotización N°A-08241
$ 250.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.600
$ 250.600
Total Neto
$ 1.427.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.187
TOTAL OC
$ 1.698.487
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.