|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-5145-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PENICILINA G-SOD. 1.000.000 UI PENICILINA G-SO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-77-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
19380 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEDBIOTEC |
|
Razón Social |
MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES
|
|
R.U.T. |
76.280.494-8 |
|
Sucursal |
MEDBIOTEC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51101507
| Penicilina | 300 | Unidad no definida | PENICILINA G-SOD. 1.000.000 UI
DESPACHAR LA CANTIDAD SOLICITADA ANTES DEL 28/12 | PENICILINA G-SOD. 1.000.000 UI |
$ 170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.000
|
$ 51.000
|
51101507
| Penicilina | 300 | Unidad no definida | PENICILINA G-SOD. 2.000.000 UI
DESPACHAR LA CANTIDAD SOLICITADA ANTES DEL 28/12 | PENICILINA G-SOD. 2.000.000 UI |
$ 170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.000
|
$ 51.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.380
|
|
$ 121.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.