Orden de Compra. Nº2111-5260-SE21 "Mantenimiento corr. reemplazo de difusores de inyección de aire y reparación de desagüe Cot.RO-001135 Lic.2111-96-R119"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-5260-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. reemplazo de difusores de inyección de aire y reparación de desagüe Cot.RO-001135 Lic.2111-96-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-96-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7504
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Servicio de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 264005,38
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor climme
Razón Social SOCIEDAD CLIMME INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.474.900-6
Sucursal climme
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado14UnidadSuministro de difusores de inyección 30x30 de aluminio por Mantenimiento Correctivo Cot. RO-001135Suministro de difusores de inyección 30x30 de aluminio por Mantenimiento Correctivo Cot. RO-001135 $ 85.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.552 $ 1.203.552
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaRed de tuberías desagua de chiller por Mantenimiento Correctivo Cot. RO-001135 Red de tuberías desagua de chiller por Mantenimiento Correctivo Cot. RO-001135 $ 185.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.950 $ 185.950
Total Neto $ 1.389.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.005
TOTAL OC $ 1.653.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.