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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-5353-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento prev. sistema de correo neumatico Diciembre 2020 Lic. 2111-116-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-116-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clelministeriochilepaga |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
719507,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KLOK |
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Razón Social |
KLOK INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.462.381-9 |
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Sucursal |
KLOK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo de sistema de transporte de correo neumatico. diciembre 2020 | Mantenimiento preventivo de sistema de transporte de correo neumatico. diciembre 2020 |
$ 3.786.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.786.879
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$ 3.786.879
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Total Neto
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$ 3.786.879
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 719.507
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$ 4.506.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.