Orden de Compra. Nº2111-5437-SE20 "Mantenimiento corr. Cámara frigorífica Cot. MC2020HUAP-01 Lic. 2111-104-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-5437-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. Cámara frigorífica Cot. MC2020HUAP-01 Lic. 2111-104-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-104-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11324
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clelministeriochilepaga
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 80902
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BTU Tecnology SPA
Razón Social BTU TECNOLOGY SPA
R.U.T. 76.478.125-2
Sucursal BTU Tecnology SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1UnidadMantenimiento corr. Cámara frigorífica Cot. MC2020HUAP-01 Lic. 2111-104-LE19 Mantenimiento corr. Cámara frigorífica Cot. MC2020HUAP-01 Lic. 2111-104-LE19 $ 425.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.800 $ 425.800
Total Neto $ 425.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.902
TOTAL OC $ 506.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.