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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-5667-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reloj control ingreso personal y casino con impresora y gabinete Cuotas 3,4,5,6 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Lo señalado en los vistos/considerandos/resuelvos de la resolución Exenta N° XXX del xx.xx.xx que se adjunta a la orden de compra.
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1102,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cloudbook SpA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA
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R.U.T. |
76.399.128-8 |
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Sucursal |
Cloudbook SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-LP14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 36 | | (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(162)
; SERVICIO POR US$0,01(86)
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US$ 162,86
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 5.862,96
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US$ 5.862,96
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Total Neto
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US$ 5.862,96
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Descuento
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US$ 58,63
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.102,82
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 6.907,15
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.