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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-5728-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2240000707 - APOSITO HIDROFIBRA FOAM SACRO ADHESIVO (AQUACEL) 2111-151-LP25, Linea 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-151-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOLNLYCKE |
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Razón Social |
MOLNLYCKE HEALTH CARE CHILE SPA
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R.U.T. |
77.057.521-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOLNLYCKE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101504
| Caucho de espuma natural | 500 | Unidad | 2240000707 - APOSITO HIDROFIBRA FOAM SACRO ADHESIVO (AQUACEL)
DESPACHAR TODO C/FACTURA | Mepilex Border Sacrum 16x20cm.
COD: 282010
CAJA X 10 und. |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.