Orden de Compra. Nº2111-6060-SE24 "SERVICIO DE MANT. CORRECTIVO PLANTA DE OSMOSIS LIC 2111-200-LP23 COT 4085"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-6060-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. CORRECTIVO PLANTA DE OSMOSIS LIC 2111-200-LP23 COT 4085
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-200-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico 345
Comuna *
Impuesto 181717,9
Dirección de Envío de la Factura Curico 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Plus Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA
R.U.T. 76.162.771-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Plus Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151522
Bombas de ósmosis inversa1Unidad no definidaSERVICIO DE MANT. CORRECTIVO PLANTA DE OSMOSIS LIC 2111-200-LP23 COTIZACIÓN 4085 Bomba Pedrollo 4CRm 80-N. RELE TERMICO 4-6 AMPERES CONTACTOR 18 AMPERES BOB 220 VOLTSERVICIO DE MANT. CORRECTIVO PLANTA DE OSMOSIS LIC 2111-200-LP23 COTIZACIÓN 4085 Bomba Pedrollo 4CRm 80-N $ 956.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.410 $ 956.410
Total Neto $ 956.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.718
TOTAL OC $ 1.138.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.