Orden de Compra. Nº2111-6397-SE13 "SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL MES DE DICIEMBRE 2013 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-6397-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL MES DE DICIEMBRE 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 560097-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 16108,96
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELECHEQUE
Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 88.230.700-K
Sucursal TELECHEQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84141701
Servicios de información comercial y financiera pa1Unidad no definidaSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GARANTÍA DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PERÍODO DEL 26/12/2013 AL 25/01/2014. RESOLUCIÓN 4421 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. 22.08.009SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GARANTÍA DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PERÍODO DEL 26/12/2013 AL 25/01/2014. RESOLUCIÓN 4421 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. 22.0 $ 84.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.784 $ 84.784
Total Neto $ 84.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.109
TOTAL OC $ 100.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.