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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-6766-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
0100000523 - POCILLO C/ TAPA CHICO 250CC desde 2111-49-LQ21 LINEA 2 COVID |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-49-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011. establece un plazo de 45 días para los Servicio de Salud
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html. justificacion de compra mayor a los 30 año |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
196840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2021 |
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Proveedor |
Jesmo Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL JESMO LIMITADA
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R.U.T. |
76.075.042-5 |
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Sucursal |
Jesmo Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 14000 | Unidad | 0100000523 - POCILLO C/ TAPA CHICO 250CC
DESPACHAR TODO
29/10/2021 | 0100000523 - POCILLO C/ TAPA CHICO 250CC
DESPACHAR TODO
29/10/2021 |
$ 74,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.036.000
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$ 1.036.000
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Total Neto
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$ 1.036.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.840
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$ 1.232.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.