Orden de Compra. Nº2111-6978-SE26 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS COT 6.133 LIC 2111-58-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-6978-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS COT 6.133 LIC 2111-58-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-58-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna *
Impuesto 69433,6
Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tec Energia
Razón Social TEC CHILE SPA
R.U.T. 76.780.583-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tec Energia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182107
Equipos de mantenimiento antiestáticos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS COT 6.133 LIC 2111-58-LQ24 - BATERÍA SENZER AGM 12V 5Ah - BATERÍA SENZER AGM 12V 9AhSERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS COT 6.133 LIC 2111-58-LQ24 $ 365.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.440 $ 365.440
Total Neto $ 365.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.434
TOTAL OC $ 434.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.