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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-7060-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
0050000038 - BLOCK RECETARIOS desde 2111-140-LQ24 LINEA 13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-140-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
*
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Impuesto |
36575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Vergara. |
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Razón Social |
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
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R.U.T. |
76.030.456-5 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafica Vergara. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 500 | Unidad | 0050000038 - BLOCK RECETARIOS
| BLOCK RECETARIO BOND 75 GRS; BASE CARTON; PORTADA BOND 60 GRS. MEDIDAS 11,1 X 14 CM. 1X0. 100 HOJAS C/U ENCOLADO EN 11,1 CM. |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.500
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$ 192.500
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Total Neto
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$ 192.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.575
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$ 229.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.