Orden de Compra. Nº2111-7398-AG24 "0200000004 PAPEL DUPLICADO 5 1/2 X 9 1/2 , 2111-1339-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-7398-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 0200000004 PAPEL DUPLICADO 5 1/2 X 9 1/2 , 2111-1339-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13124
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 11362
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MILLANTUE
Razón Social COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA
R.U.T. 86.654.600-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MILLANTUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111527
Papel autocopiativo2CajaPAPEL CONTINUO 5 1/2 X 9 1/2 DUPLICADO,AUTOCOPIATIVO , PREPICADO (CAJAS X 2.000 hjs)PAPEL CONTINUO 5 1/2 X 9 1/2 DUPLICADO,AUTOCOPIATIVO , PREPICADO (CAJAS X 2.000 hojas)) DESAPACHO TOTAL PARA LUNES 02/09/2024 DE 08:30 A 13:30 HRS. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 59.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.362
TOTAL OC $ 71.162


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.548.919-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 86.654.600-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 86.654.600-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.