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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-7398-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
0200000004 PAPEL DUPLICADO 5 1/2 X 9 1/2 , 2111-1339-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11362 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MILLANTUE |
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Razón Social |
COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA
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R.U.T. |
86.654.600-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MILLANTUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111527
| Papel autocopiativo | 2 | Caja | PAPEL CONTINUO 5 1/2 X 9 1/2 DUPLICADO,AUTOCOPIATIVO , PREPICADO (CAJAS X 2.000 hjs) | PAPEL CONTINUO 5 1/2 X 9 1/2 DUPLICADO,AUTOCOPIATIVO , PREPICADO (CAJAS X 2.000 hojas))
DESAPACHO TOTAL PARA LUNES 02/09/2024 DE 08:30 A 13:30 HRS. |
$ 29.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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Total Neto
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$ 59.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.362
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$ 71.162
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.