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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-7553-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant. Prev. Sist. de Climatización y central Térmica agosto 2024 Lic 2111-96-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-96-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico 345 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
783445,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico 345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BTU Tecnology SPA |
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Razón Social |
BTU TECNOLOGY SPA
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R.U.T. |
76.478.125-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BTU Tecnology SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131510
| Central térmica | 1 | Unidad no definida | Mant. Prev. Sist. de Climatización y Central Térmica
Lic 2111-96-LQ23
Mantenimiento realizado a 99 de 103 equipos licitados, según check list del mes de Agosto 2024 | Mant. Prev. Sist. de Climatización y Central Térmica
Lic 2111-96-LQ23
Mantenimiento realizado a 99 de 103 equipos licitados, según check list del mes de Agosto 2024 |
$ 4.123.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.123.398
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$ 4.123.398
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Total Neto
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$ 4.123.398
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 783.446
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$ 4.906.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.