Orden de Compra. Nº2111-7564-SE23 "DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-7564-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-122-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 1105444,7
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos240UnidadDIMERO D SEPTIEMBRE 2023DIMERO D SEPTIEMBRE 2023 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos5619UnidadTIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA SEPTIEMBRE 2023TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA SEPTIEMBRE 2023 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.170 $ 2.416.170
41116105
Reactivos o soluciones químicos5723UnidadTIEMPO DE PROTROMBINA SEPTIEMBRE 2023TIEMPO DE PROTROMBINA SEPTIEMBRE 2023 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403.660 $ 2.403.660
41116105
Reactivos o soluciones químicos31UnidadFIBRINOGENO SEPTIEMBRE 2023FIBRINOGENO SEPTIEMBRE 2023 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
41116105
Reactivos o soluciones químicos3UnidadACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO SEPTIEMBRE 2023ACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO SEPTIEMBRE 2023 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 5.818.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.105.445
TOTAL OC $ 6.923.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.