|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-8271-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONJUNTO DE PROTECCION LIBRE DE PLOMO (CHAQUETA Y FALDA) DE 2111-30-LE21 LINEA 1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-30-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com
MENCIONAR N° DE OC EN FACTURA
INGRESAR SOLO N° ORDEN DE COMPRA EN CODIGO 801
RECEPCIÓN DE BODEGA 8:30 A 13:30 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1197000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MED-RAY E.I.R.L. |
|
Razón Social |
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS RADIOLÓGICOS EMILY THOMAS
|
|
R.U.T. |
76.567.232-5 |
|
Sucursal |
MED-RAY E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26142302
| Blindajes de plomo | 14 | Unidad | COMJUNTO DE PROTECCION LIBRE DE PLOMO (CHAQUETA Y FALDA) | CONJUNTO DE PROTECCION LIBRE DE PLOMO (CHAQUETA Y FALDA) |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.300.000
|
$ 6.300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.197.000
|
|
$ 7.497.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.