|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-8288-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
3409035261 - GUIA NITINOL 0.035x150 RECTA (HW-035150) ID 2111-270-LP25, LINEA 8 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-270-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
279300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMV INGENIERIA SPA |
|
Razón Social |
IMV INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.330.700-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMV INGENIERIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142715
| Kits de catéter urinario o accesorios | 30 | Unidad | 3409035261 - GUIA NITINOL 0.035x150 RECTA (HW-035150)
DESPACHAR TODO | GUIA HIDROFILICA DE NITINOL RECTA |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470.000
|
$ 1.470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 279.300
|
|
$ 1.749.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.