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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-8365-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3470000003 - AGUJA ESCLEROTERAPIA 19 G 6MM LINEA 7 2111-2194-SE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-28-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
27132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alco Medical |
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Razón Social |
ALCO MEDICAL SPA
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R.U.T. |
77.342.295-8 |
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Sucursal |
Alco Medical |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294944
| Kits de accesorios para endoscopía | 12 | Unidad | 3470000003 AGUJA ESCLEROTERAPIA 19G | Aguja escleroterapia 19G marca Vedkang, despacho 18hrs. |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.800
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$ 142.800
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Total Neto
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$ 142.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.132
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$ 169.932
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.