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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-8593-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
0090090048 - JABON DE TOCADOR DE 1.3 LTS . DESPACHO PARCIALIZADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
397860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Deep Fly |
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Razón Social |
DEEP FLY S.A
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R.U.T. |
76.419.925-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Fly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-8-LR25
| JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE SOFT CARE NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 1300 ML RM | 400 | | (4582334) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE SOFT CARE NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 1300 ML RM | (4582334) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE SOFT CARE NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 1300 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central |
$ 5.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.094.000
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$ 2.094.000
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Total Neto
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$ 2.094.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 397.860
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.491.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.