Orden de Compra. Nº2111-9140-SE22 "INSUMOS MAQUINA ENVASADORA LICITACION 2111-202-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-9140-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MAQUINA ENVASADORA LICITACION 2111-202-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-202-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011. establece un plazo de 45 días para los Servicio de Salud http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 1165566,4
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Película selladora de laboratorio2Bolsa 2250000789 -MATERIAL BOPPBLANCOFOTOSENSITIVO IMPRESIÓN ROJAMATERIAL BOPP BLANCO FOTOSENSITIVO IMPRESIÓN ROJA x 5.000 bolsa $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600
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Película selladora de laboratorio4Bolsa2250000788 - MATERIAL BOPP BLANCO CRISTAL IMPRESIÓMATERIAL BOPP 60X60 BLANCO CRISTAL IMPRESION VERDE 5.000 bolsa CODIGO: 40 OPUSPAC $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.200 $ 519.200
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Película selladora de laboratorio16Bolsa2250000787 - MATERIAL BOPP BLANCO CRISTAL 60X60 MM x 15.000x bolsaCONTRATO POR 24 MESES SUMINISTROS DE INSUMOS PARA MAQUINA ENVASADORA MATERIAL BOPP BLANCO / CRISTAL 60 X 60 15.000 UNIDADES CODIGO: 2 OPUSPAC // $ 314.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.036.800 $ 5.036.800
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Película selladora de laboratorio8Unidad2250000780 FILM THERMO TRANSFERENCIAFILM THERMO TRANSFERENCIA $ 39.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.960 $ 318.960
Total Neto $ 6.134.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.165.566
TOTAL OC $ 7.300.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.