|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-9167-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2160000510 NALOXONA 0.4 MG/ 1 ML DESDE 2111-140-LE20 linea 4 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-140-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
61560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
79.581.120-6 |
|
Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51211616
| Antídotos | 30 | Unidad | 2160000510 - NALOXONA 0.4 MG 1 ML
DESPACHAR TOTAL URGENTE | NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE 0,4 mg
mL X 10 UNIDADES. |
$ 10.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 324.000
|
$ 324.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 324.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.560
|
|
$ 385.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.