Orden de Compra. Nº2111-9221-SE23 "SUMINISTRO DE PATOS Y CHATAS DESECHABLES DE CARTON desde 2111-46-LQ23 LINEA 1"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-9221-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PATOS Y CHATAS DESECHABLES DE CARTON desde 2111-46-LQ23 LINEA 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-46-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12937
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 223804,8
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A.
Razón Social EKIPOTEL CHILE S A
R.U.T. 79.844.080-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141607
Orinales de enfermo para uso general2880UnidadPato desechable cuadrado 900 ml valor unitario-embalaje 120 unidades. Fabricado en pulpa reciclada Almacenamiento en caja de cartón. 0099140126 - PATO CARTON DESECHABLE ENERTAK DESPACHO PARCIALIZADO 1440 UD -1440 UDPato desechable cuadrado 900 ml valor unitario-embalaje 120 unidades. Fabricado en pulpa reciclada Almacenamiento en caja de cartón. 0099140126 - PATO CARTON DESECHABLE ENERTAK DESPACHO PARCIALIZADO 1440 UD -1440 UD $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.177.920 $ 1.177.920
Total Neto $ 1.177.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.805
TOTAL OC $ 1.401.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.