|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-9286-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
3409690704 KIT SUTURA ESTÉRIL 2111-199-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-199-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
294044 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEMO CHILE |
|
Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.215.260-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NEMO CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312201
| Sutura | 400 | Unidad | 3409690704 KIT SUTURA ESTÉRIL
DESPACHO MIERCOLES 03/06/2026
| KNE00443 KIT SUTURA PRO II
|
$ 3.869,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.547.600
|
$ 1.547.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.547.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 294.044
|
|
$ 1.841.644
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.