Orden de Compra. Nº2111-9708-CM24 "ALIMENTACION DE PACIENTES - PROCESADOS OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-9708-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DE PACIENTES - PROCESADOS OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 102309103
Razón Social PAOLA SILVANA SEMPREVIVO CHAHUAN
R.U.T. 10.230.910-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 102309103
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
ACELGA FRESCA PROCESADA - PICADA BOLSA 1 K UNIDAD RM665 (1460592) ACELGA FRESCA PROCESADA - PICADA BOLSA 1 K UNIDAD RM(1460592) ACELGA FRESCA PROCESADA - PICADA BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.650 $ 804.650
0
2239-7-LR17
BETARRAGA FRESCA PROCESADA - CUBO BOLSA 1 K UNIDAD RM50 (1461432) BETARRAGA FRESCA PROCESADA - CUBO BOLSA 1 K UNIDAD RM(1461432) BETARRAGA FRESCA PROCESADA - CUBO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100
0
2239-7-LR17
REPOLLO FRESCO - VERDE UNIDAD RM28 (1473522) REPOLLO FRESCO - VERDE UNIDAD RM(1473522) REPOLLO FRESCO - VERDE UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.768 $ 33.768
0
2239-7-LR17
ZANAHORIA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM685 (1475532) ZANAHORIA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM(1475532) ZANAHORIA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.555 $ 892.555
0
2239-7-LR17
ZAPALLO FRESCO PROCESADO - CAMOTE TROZO PELADO BOLSA 1 K UNIDAD RM405 (1475667) ZAPALLO FRESCO PROCESADO - CAMOTE TROZO PELADO BOLSA 1 K UNIDAD RM(1475667) ZAPALLO FRESCO PROCESADO - CAMOTE TROZO PELADO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.980 $ 613.980
Total Neto $ 2.399.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.399.053

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.