Orden de Compra. Nº2111-989-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-61-LQ16 Factura N° 62 enero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-989-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-61-LQ16 Factura N° 62 enero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-61-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria isabel
Razón Social beroiza seguros spa
R.U.T. 76.564.985-4
Sucursal maria isabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1UnidadServicio de Gestión de Apoyo para la Cobranza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Factura N° 64 del 13-02-2019 correspondiente al mes de enero 2019.Servicio de Gestión de Apoyo para la Cobranza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Factura N° 64 del 13-02-2019 correspondiente al mes de enero 2019. $ 1.472.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.761 $ 1.472.761
Total Neto $ 1.472.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.472.761

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.