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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-989-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-61-LQ16 Factura N° 62 enero 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-61-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria isabel |
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Razón Social |
beroiza seguros spa
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R.U.T. |
76.564.985-4 |
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Sucursal |
maria isabel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84101704
| Servicios de cobranzas | 1 | Unidad | Servicio de Gestión de Apoyo para la Cobranza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).
Factura N° 64 del 13-02-2019 correspondiente al mes de enero 2019. | Servicio de Gestión de Apoyo para la Cobranza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).
Factura N° 64 del 13-02-2019 correspondiente al mes de enero 2019. |
$ 1.472.761,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.472.761
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$ 1.472.761
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Total Neto
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$ 1.472.761
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.472.761
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.