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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2112-156-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2112-9-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2112-9-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Collipulli |
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Razón Social |
Hospital Collipulli
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R.U.T. |
61.602.223-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Collipulli
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R.U.T. |
61.602.223-7 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 50 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
274550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-05-2009 |
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Proveedor |
María Angélica Seguel Sepúlveda |
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Razón Social |
María Angélica Seguel Sepúlveda
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R.U.T. |
11.988.700-3 |
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Sucursal |
María Angélica Seguel Sepúlveda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 110 | Unidad | leña aromo | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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11121702
| Astillas de madera | 10 | Unidad | leña aromo trozada para estufas | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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Total Neto
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$ 1.445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 274.550
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$ 1.719.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.