Orden de Compra. Nº2112-257-SE10 "Compra Insumos para Mantenimiento Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2112-257-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos para Mantenimiento Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2112-109-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Collipulli
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 2318
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS SANDOVAL BASCUR
Razón Social LUIS ALEJANDRO SANDOVAL BASCUR
R.U.T. 2.415.129-8
Sucursal LUIS SANDOVAL BASCUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Kitcombinacion de lavaplatoscombinacion de lavaplatos $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
Total Neto $ 12.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.318
TOTAL OC $ 14.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.