Orden de Compra. Nº2112-476-SE18 "Convenio Suministro Reactivos e Insumos Laboratori"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2112-476-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Reactivos e Insumos Laboratori
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2112-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Collipulli
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 24624
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos144UnidadSOLUCION TRUTOL O SIMILAR GLUCOFRESH 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA EN BOTELLA PLASTICA DE 250 ML. SABORES NARANJA-LIMÓN. CAJA X 24 UNIDADES. LIBRE DE COLORANTES. LIBRE DE CAFEINA. VCTO DICIEMBRE 2018. SIN SODIO. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
Total Neto $ 129.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.624
TOTAL OC $ 154.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.