Orden de Compra. Nº2112-554-SE15 "Convenio control vectores"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2112-554-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Convenio control vectores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2112-49-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Collipulli
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 19570
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stoplagas
Razón Social MONICA ELIANA AGURTO CORTES
R.U.T. 10.749.999-7
Sucursal Stoplagas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadControl de Vectores y fumigaciones mes Octubre 2015Control Integral de Plagas mes Octubre 2015 $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
Total Neto $ 103.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.570
TOTAL OC $ 122.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.