Orden de Compra. Nº2112-644-SE11 "Compra Insumos UCA H. Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2112-644-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos UCA H. Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2112-77-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Collipulli
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 55888,2036
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado o`carrol
Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 82.166.500-0
Sucursal supermercado o`carrol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definida Cif crema, 750ml $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
12161902
Detergentes surfactantes11Unidad no definida Vim amoniacloro $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.871 $ 13.866
14111703
Toallas de papel100Unidad no definida Toalla NOVA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
47131805
Limpiadores de uso general48Unidad no definida Omo 400grs. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
47131602
Paños de limpieza absorbente25Unidad no definida Traperos doble con ojal, virutex $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.875 $ 30.882
50171832
Aliño de ensaladas24Unidad no definida Jugo de limón, 1/2 lt, traverso $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definida servilleta NOVA. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco80Unidad no definida Clorinda 250 cc $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.462
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60Unidad no definida Clorinda x 1 lt. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
53131608
Jabones48Unidad no definida Jabones popeye $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.714
31191511
Virutas de acero25Unidad no definida Virutillas para pisos mediana. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Vinagres12Unidad no definida Vinagre de vino rosado, traverso 500cc. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.949
Granos de Legumbres10kilogramo Arvejas partidas x kilo $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.395
Granos de Legumbres40kilogramo Arroz Sta Nene, grado 2 x kg $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramo Azúcar estancia x kilo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
12131706
Cerillas10Paquete Paquete fósforos Mustang $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24Par Par guantes Talla L y S. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185
Total Neto $ 294.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.888
TOTAL OC $ 350.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.