Orden de Compra. Nº
2112-644-SE11
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Compra Insumos UCA H. Collipulli
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2112-644-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra Insumos UCA H. Collipulli
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2112-77-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Collipulli
Razón Social
Hospital Collipulli
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra
Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Collipulli
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Facturación
Bulnes 50
Comuna
Collipulli
Impuesto
55888,2036
Dirección de Envío de la Factura
Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado o`carrol
Razón Social
PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
R.U.T.
82.166.500-0
Sucursal
supermercado o`carrol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad no definida
Cif crema, 750ml
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.560
$ 43.560
12161902
Detergentes surfactantes
11
Unidad no definida
Vim amoniacloro
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.871
$ 13.866
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
Toalla NOVA
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
47131805
Limpiadores de uso general
48
Unidad no definida
Omo 400grs.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
47131602
Paños de limpieza absorbente
25
Unidad no definida
Traperos doble con ojal, virutex
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.875
$ 30.882
50171832
Aliño de ensaladas
24
Unidad no definida
Jugo de limón, 1/2 lt, traverso
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
servilleta NOVA.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
80
Unidad no definida
Clorinda 250 cc
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.440
$ 15.462
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
60
Unidad no definida
Clorinda x 1 lt.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
53131608
Jabones
48
Unidad no definida
Jabones popeye
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.714
31191511
Virutas de acero
25
Unidad no definida
Virutillas para pisos mediana.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
Vinagres
12
Unidad no definida
Vinagre de vino rosado, traverso 500cc.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.952
$ 5.949
Granos de Legumbres
10
kilogramo
Arvejas partidas x kilo
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.395
Granos de Legumbres
40
kilogramo
Arroz Sta Nene, grado 2 x kg
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
Azúcar estancia x kilo
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
12131706
Cerillas
10
Paquete
Paquete fósforos Mustang
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
24
Par
Par guantes Talla L y S.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.185
Total Neto
$ 294.148
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.888
TOTAL OC
$ 350.036
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.