Orden de Compra. Nº
2112-917-SE10
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Compra articulos oficina Hospital Collipulli
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2112-917-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra articulos oficina Hospital Collipulli
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Collipulli
Razón Social
Hospital Collipulli
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra
Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Collipulli
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Facturación
Bulnes 50
Comuna
Collipulli
Impuesto
6624,54
Dirección de Envío de la Factura
Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arcoiris
Razón Social
Celina Marianela Gonzalez Olave
R.U.T.
9.534.254-k
Sucursal
Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
24
Unidad
Lapices grafito
Lapices grafito
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.712
$ 2.712
44121505
Sobres especiales
36
Unidad
Sobres americanos
Sobres americanos
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14121503
Cartulina
24
Pliego
Pliegos cartulina
Pliegos cartulina
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.544
$ 2.544
12171703
Tintas
6
Unidad no definida
Recarga de cartridge canon PG-40
Recarga de cartridge canon PG-40
$ 2.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.702
$ 12.702
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
Baterias 9 Volt
Baterias 9 Volt
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.178
$ 3.178
60122801
Formas de máscaras
1
Unidad
Mascara
Mascara
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346
$ 346
60121136
Papel celofán
1
Pliego
Papel celofan
Papel celofan
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205
$ 205
60121147
Papel brillante
1
Pliego
Cartulina metalica
Cartulina metalica
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416
$ 416
14111606
Papel artístico o papel Kraft
15
Pliego
Papel volantin
Papel volantin
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525
$ 525
14111610
Cartulina
6
Pliego
Carton Duplex
Carton Duplex
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.266
$ 1.266
60141012
Juguetes inflables
2
Bolsa
Bolsa globos largos
Bolsa globos largos
$ 2.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.928
$ 4.928
60121535
Goma de borrar
4
Juego
Set gomas didacticas
Set gomas didacticas
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
Carpetas para archivos
10
Unidad
Carpetas de cartulina
Carpetas de cartulina
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060
$ 1.060
Calafateos
1
Unidad
Silicona liquida.
Silicona liquida.
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 558
$ 558
Marcadores
1
Unidad
Plumon blanco
Plumon blanco
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.166
$ 1.166
Juguetes inflables
10
Unidad
Globos colores surtidos.
Globos colores surtidos.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
Total Neto
$ 34.866
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.625
TOTAL OC
$ 41.491
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.