Orden de Compra. Nº2112-917-SE10 "Compra articulos oficina Hospital Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2112-917-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra articulos oficina Hospital Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Collipulli
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Collipulli
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Bulnes 50
Comuna Collipulli
Impuesto 6624,54
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcoiris
Razón Social Celina Marianela Gonzalez Olave
R.U.T. 9.534.254-k
Sucursal Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera24UnidadLapices grafitoLapices grafito $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
44121505
Sobres especiales36UnidadSobres americanosSobres americanos $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14121503
Cartulina24PliegoPliegos cartulinaPliegos cartulina $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544 $ 2.544
12171703
Tintas6Unidad no definidaRecarga de cartridge canon PG-40Recarga de cartridge canon PG-40 $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.702 $ 12.702
26111702
Pilas alcalinas2UnidadBaterias 9 VoltBaterias 9 Volt $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.178 $ 3.178
60122801
Formas de máscaras1UnidadMascaraMascara $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346 $ 346
60121136
Papel celofán1PliegoPapel celofan Papel celofan $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205 $ 205
60121147
Papel brillante1PliegoCartulina metalicaCartulina metalica $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416
14111606
Papel artístico o papel Kraft15PliegoPapel volantinPapel volantin $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525
14111610
Cartulina6PliegoCarton DuplexCarton Duplex $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266 $ 1.266
60141012
Juguetes inflables2BolsaBolsa globos largosBolsa globos largos $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.928 $ 4.928
60121535
Goma de borrar4JuegoSet gomas didacticasSet gomas didacticas $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas de cartulinaCarpetas de cartulina $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
Calafateos1UnidadSilicona liquida.Silicona liquida. $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558 $ 558
Marcadores1UnidadPlumon blancoPlumon blanco $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166 $ 1.166
Juguetes inflables10UnidadGlobos colores surtidos.Globos colores surtidos. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 34.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.625
TOTAL OC $ 41.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.