Orden de Compra. Nº2113-1011-SE15 "Convenio de Suminsitros Ferreteria Hospital de Laja proveniente desde Lic 2113-36-L114 cotiz 2829"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1011-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suminsitros Ferreteria Hospital de Laja proveniente desde Lic 2113-36-L114 cotiz 2829
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-36-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1Unidad no definidapiso flotante 8mm Kutz Roble 6827 piso flotante 8mm Kutz Roble 6827 $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.890 $ 17.890
31211603
Pintura secante2GalónAnticorr Praga Bte Gris GlnAnticorr Praga Bte Gris Gln $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBandeja P/pintura Verde PlasticaBandeja P/pintura Verde Plastica $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
39121202
Canalización eléctrica2UnidadTubo PVC Conduit 16 mm Tubo PVC Conduit 16 mm $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
40141702
Grifos1UnidadMonomando Lavatorio Nibsa Funny Monomando Lavatorio Nibsa Funny $ 18.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadAdhesivo PVC Hoffens Pomo 250cc Adhesivo PVC Hoffens Pomo 250cc $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 75.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.