Orden de Compra. Nº2113-1020-SE18 "CS Materiales y Herramientas para HFC Laja. Folio Nº 15.548 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1020-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para HFC Laja. Folio Nº 15.548 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 11259,59
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadMODULO ENCH 2P+T 10A MODUS BCO BTICINO (AE2113EB)MODULO ENCH 2P+T 10A MODUS BCO BTICINO (AE2113EB) $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJA CHUQUI PLÁSTICA BCA. 5/8 (506-0) MECCAJA CHUQUI PLÁSTICA BCA. 5/8 (506-0) MEC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
26121522
Alambre desnudo3kilogramoALAMBRE NEGRO Nº 14 X KG (GRUESO)ALAMBRE NEGRO Nº 14 X KG (GRUESO) $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
26121522
Alambre desnudo3kilogramoALAMBRE GALVANIZADO Nº 18 X KG. (DELGADO)ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18 X KG. (DELGADO) $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.019 $ 5.019
11162108
Tejido o tela de malla metálica25Metro LinealMALLA GALV. SOLD. 1/2 X 90 CM MTLMALLA GALV. SOLD. 1/2 X 90 CM MTL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
Total Neto $ 59.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.260
TOTAL OC $ 70.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.