Orden de Compra. Nº2113-1069-SE17 "Medicamentos e Insumos Médicos Hospital de Laja desde Lic.2113-27-LE17."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1069-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos e Insumos Médicos Hospital de Laja desde Lic.2113-27-LE17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 163400
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1000UnidadCloruro de Sodio 0,9% x 500 ml.CLORURO DE SODIO 0,9% 500 ML ENVASE COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 40 LAB. BAXTER. VCTO AGOSTO 2019. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.00 NETO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1000MatrazCloruro de Sodio 0,9% x 100 ml. Caja x 100 matracesCLORURO DE SODIO 0,9% 100 ML ENVASE COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 100 LAB. BAXTER. VCTO JUNIO 2019. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.00 NETO $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.400
TOTAL OC $ 1.023.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.